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天纺标(920753)经营总结
截止日期2026-06-30
信息来源2026年中期报告
经营情况  七、 经营情况回顾
  (一) 经营计划
  报告期内公司实现营业收入11,139.45万元,同比增长5.09%,报告期内归属于上市公司股东的净利润1,307.20万元,同比增长5.42%;报告期末公司资产总额为49,302.04万元,较上年期末增长0.90%;
  归属于上市公司股东的净资产为39,214.67万元,较上年期末减少2.97%。
  (二) 行业情况
  随着我国对外贸易的发展,我国检验检测行业逐渐兴起。改革开放以来,中国对外贸易迅猛发展,进出口商品数量激增,相关检测检验的需求量同步增大。同时,目前市场上频频出现的产品质量、环境污染、食品安全等事件也给检测行业提供巨大的需求,为我国检测行业发展奠定基础。另一方面,1984年发布的《中华人民共和国进出口商品检验条例》规定所有检验检测业务一律由国家机构管理实施,并且外国检验机构不得在中国境内设立。1989年颁布的《中华人民共和国进出口商品检验法》规定,根据需要,对通过考核、认可并符合条件的国外检测机构或者国内民营检测机构开放部分商品检验检测市场,为我国第三方检测机构的发展奠定了基础。2002年通过对《中华人民共和国进出口商品检验法》的修定,进一步明确并规定,除国家强制性规定列入进出口商品检验目录的商品之外,其余商品可由经国家商检部门许可的检验检测机构进行检验检测业务,这一规定为国内第三方检测机构的发展奠定了法律基础并带了巨大的市场机遇,使国内第三方检测机构得到快速发展。虽然中国检测行业相比于国外起步较晚,但是发展至今,我国的检测市场已日趋庞大。然而随着我国政府允许外资独资检测机构进入中国的服务贸易市场国外各大知名第三方检测机构已迅速进入中国检测市场并占领了检测市场较大市场份额使国内第三方检测机构的发展面临巨大的市场竞争。因此,在巨大的市场竞争和机遇并存的条件下,第三方检测机构的发展也更加被重视。
  (三) 新增重要非主营业务情况
  (四) 财务分析
  1、 资产负债结构分析
  1.货币资金期末金额较上年期末减少10.24%,主要是报告期内公司向股东分红;
  2.应收票据期末金额较上年期末增长72.97%,主要是报告期内客户以承兑汇票形式结算账款增加;
  3.应收款项融资期末金额较上年期末减少96.93%,主要是银行承兑汇票到期后通过托收完成兑付;
  4.预付款项期末金额较上年期末增长276.82%,主要是预付材料款及委托研发费增加;
  5.存货期末金额较上年期末增长22.41%,主要是购买的实验耗材增加;
  6.其他流动资产期末金额较上年期末减少43.07%,主要是待抵扣进项税及短期待摊费用减少;
  7.投资性房地产期末金额较上年期末减少21.95%,主要是部分出租房产转为自用及计提的投资性房地产折旧影响;8.固定资产期末金额较上年期末增长11.52%,主要是新购置机器设备转固增加;9.在建工程期末金额较上年期末增长100.00%,主要是下属子公司实验室项目建设投入增加;10.使用权资产期末金额较上年期末增长329.91%,主要是新增厂房、办公楼租赁及部分合同延长租赁期限影响;11.递延所得税资产期末金额较上年期末增长91.06%,主要是租赁负债形成可抵扣暂时性差异增加,相应确认递延所得税资产增加;12.其他非流动资产期末金额较上年期末减少95.25%,主要是预付的设备款陆续到货验收转为固定资产;13.报告期内,资产总额较上年期末增长0.90%,增长的主要原因是公司检测业务增加,持续推进产能建设,固定资产投入及使用权资产增加,推动资产总额略有增加。
  2、 营业情况分析
  (1) 利润构成
  1.报告期内,公司营业收入同比增长5.09%,增长的主要原因是公司持续推进市场拓展工作,深化存量客户合作、积极开发新增客户,检测业务委托订单有所增加,带动营业收入有所提升;2.报告期内,营业成本同比增长8.46%,营业成本增幅高于营业收入增幅,主要影响因素为职工薪酬增加,职工薪酬增加系公司优化薪酬福利体系,本期新增为员工缴纳补充公积金,相应增加人工成本投入;3.报告期内,销售费用同比增长6.88%,主要原因是收入增长,销售人员职工薪酬及差旅费增加;4.报告期内,管理费用同比增长9.69%,主要原因是职工薪酬增加及房租物业费增加;5.报告期内,财务费用同比增长579.27%,主要原因是存款利率整体下行利息收入减少及租赁负债利息支出增加;6.报告期内,信用减值损失同比减少270.91%,主要原因为公司持续加强应收款项清收管理,公司上年期末按照账龄计提的应收款项减值准备在本期回款,相应冲回信用减值损失所致;7.报告期内,资产减值损失同比增长100%,主要是部分机器设备闲置利用率下降,经减值测试后可收回金额低于账面价值,计提的固定资产减值准备.8.报告期内,其他收益同比增长47.37%,主要原因是本期获得的政府补贴有所增加;9.报告期内,资产处置收益同比增长33.87%,主要原因是公司部分房屋租赁合同终止影响资产处置收益增加;10.报告期内,营业外收入同比增长5394.61%,主要原因是本期处置废旧物资,上年同期无相关收入;11.报告期内,营业外支出同比减少93.96%,主要是上年同期发生固定资产报废损失,本期无同类支出;12.报告期内,营业利润及净利润增长主要原因为营业收入增长及应收款项减值冲回影响。
  (2) 收入构成
  一、主营业
  务           
  二、其他业
  按区域分类分析:
  公司的客户主要集中于华北、华东、华南地区,三者之和在2026年半年度、2025年半年度、2024年半年度分别占营业收入的 91.49%、92.75%、94.25%,近几年占比基本没有变化,该区域分布与我国区域经济发展水平、纺织品大省的分布基本一致,符合行业的基本特性。
  3、 现金流量状况
  本期经营活动产生的现金流量净额为2,100.19万元,较上年同期增加656.75万元,增幅45.50%, 主要是公司持续加强销售回款管理及营业收入增长带来的经营性现金流入增加。本期投资活动产生的现金流量净额为-1,100.61万元,较上年同期增加945.18万元,增幅46.20%,主要原因是去年同期购买支付的结构性存款 1,000.00万元未到期,形成本期投资活动产生的现金流量净额比同期有所增加。本期筹资活动产生的现金流量净额为-2,955.77万元,较上年同期减少211.78万元,减幅7.72%,主要原因是本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比同期增加49.00万元,支付的其他与筹资活动有关的现金比同期增加162.78万元(主要为新增租赁办公楼及厂房支付的租赁费),从而使得本期筹资活动产生的现金流量净额同比有所减少。
  4、 理财产品投资情况
  公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理,或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
  5、 私募股权投资基金投资情况
  

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