智慧农业(000816) 预告年度 | 2024-12-31 | 预测指标 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 业绩变动 | 预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:4,700万元至6,200万元。 | 预告类型 | 减亏 | 预测数值(元) | -62000000.00~-47000000.00 | 业绩变动同比 | 35.29%~50.94% | 业绩变动环比 | -646.26%~-548.51% | 业绩预计原因 | 1.报告期内,公司整体销售收入、毛利率同比上升,主要得益于矿业板块本期收入和净利润的大幅增加。因产品销售价格上涨,采选矿量提高,以及通过技术改进降低开采贫化率和提高选矿回收率等措施,矿业板块本期超额完成经营目标。2.报告期内,美国业务受产品进口国关税影响,首次采取国内+越南+美国委托加工模式,因处于新模式磨合期间,产品交付周期加长,新品稳定性受影响,制造费用、仓储、物流等运营成本同比增加,经营亏损高于同期,使得本期公司业绩受到影响。 |
预告年度 | 2024-12-31 | 预测指标 | 归属于上市公司股东的净利润 | 业绩变动 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:3,500万元至5,000万元。 | 预告类型 | 减亏 | 预测数值(元) | -50000000.00~-35000000.00 | 业绩变动同比 | 25.37%~47.76% | 业绩变动环比 | -661.55%~-557.82% | 业绩预计原因 | 1.报告期内,公司整体销售收入、毛利率同比上升,主要得益于矿业板块本期收入和净利润的大幅增加。因产品销售价格上涨,采选矿量提高,以及通过技术改进降低开采贫化率和提高选矿回收率等措施,矿业板块本期超额完成经营目标。2.报告期内,美国业务受产品进口国关税影响,首次采取国内+越南+美国委托加工模式,因处于新模式磨合期间,产品交付周期加长,新品稳定性受影响,制造费用、仓储、物流等运营成本同比增加,经营亏损高于同期,使得本期公司业绩受到影响。 |
预告年度 | 2024-12-31 | 预测指标 | 每股收益 | 业绩变动 | 预计2024年1-12月每股收益亏损:0.0242元至0.0346元。 | 预告类型 | 减亏 | 预测数值(元) | -0.03~-0.02 | 业绩变动同比 | -- | 业绩变动环比 | -662.00%~-558.00% | 业绩预计原因 | 1.报告期内,公司整体销售收入、毛利率同比上升,主要得益于矿业板块本期收入和净利润的大幅增加。因产品销售价格上涨,采选矿量提高,以及通过技术改进降低开采贫化率和提高选矿回收率等措施,矿业板块本期超额完成经营目标。2.报告期内,美国业务受产品进口国关税影响,首次采取国内+越南+美国委托加工模式,因处于新模式磨合期间,产品交付周期加长,新品稳定性受影响,制造费用、仓储、物流等运营成本同比增加,经营亏损高于同期,使得本期公司业绩受到影响。 |
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