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富春股份(300299)资产负债表图
富春股份(300299)资产负债表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
货币资金11390.6614811.798398.576775.728531.54
其中:客户资金存款----------
交易性金融资产4748.564748.564748.564748.564748.56
应收票据----70.1235.16--
应收股利----------
应收利息----------
应收账款12706.8414673.7921515.0716705.4414540.81
其他应收款5492.134043.179892.2212237.3312007.44
预付款项1089.971141.934296.554472.634539.97
存货7090.767265.328489.388071.286905.90
其中:消耗性生物资产----------
待摊费用----------
一年内到期的非流动资产----------
其他流动资产1405.782626.918071.617311.466495.55
##流动资产特殊项目----------
##流动资产调整项目0.000.000.000.000.00
流动资产合计45101.0150545.4766685.6161528.1759140.46
可供出售金融资产----------
持有至到期投资----------
投资性房地产16425.8016651.9116879.0717103.7717322.67
长期股权投资10353.679711.3515407.8316028.5816347.85
长期应收款----------
固定资产----------
工程物资----------
在建工程----------
固定资产清理----------
生产性生物资产----------
油气资产----------
无形资产1008.121023.091057.871047.261063.42
其中:交易席位费----------
开发支出563.02--------
商誉19865.4419865.4420282.4920282.4920282.49
长期待摊费用194.66138.7185.2789.0587.51
递延所得税资产1697.681694.242733.382770.883075.37
其他非流动资产5.359.86------
##非流动资产特殊项目----------
##非流动资产调整项目0.000.000.000.000.00
非流动资产合计52425.0951543.1359165.9560173.6860030.49
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)----------
结算备付金----------
其中:客户备付金----------
存放同业款项----------
贵金属----------
拆出资金----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产----------
发放贷款和垫款----------
应收保费----------
应收代位追偿款----------
应收分保账款----------
应收分保未到期责任准备金----------
应收分保未决赔款准备金----------
应收分保寿险责任准备金----------
应收分保长期健康险责任准备金----------
保户质押贷款----------
定期存款----------
存出保证金----------
存出资本保证金----------
独立账户资产----------
其他资产----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目0.000.000.000.000.00
资产总计97526.09102088.59125851.55121701.85119170.95
短期借款7013.8010506.3319951.7922539.4422897.04
其中:质押借款----------
交易性金融负债----------
应付票据1695.001695.002400.002400.001600.00
应付账款12440.2613026.7415552.6815074.0514515.76
应付短期债券----------
预收款项46.0343.579.775.460.70
应付职工薪酬2293.083749.243744.061618.311495.76
应付股利----------
应交税费409.47469.502954.961978.891771.98
应付利息----------
其他应付款5800.865858.009051.489918.429972.97
预提费用----------
递延收益----------
一年内到期的非流动负债2031.562030.971251.701251.701001.50
其他流动负债189.39183.72692.91702.88698.67
##流动负债特殊项目----------
##流动负债调整项目0.000.000.000.000.00
流动负债合计33982.4539543.8362979.6863012.8761551.49
长期借款8958.398958.399721.479721.6110474.05
应付债券----------
长期应付款----------
专项应付款----------
预计负债7.907.907.907.908.20
递延所得税负债----------
其他非流动负债----------
##非流动负债特殊项目----------
##非流动负债调整项目0.000.000.000.000.00
非流动负债合计9301.749433.6110742.5010849.2610482.25
向中央银行借款----------
同业及其他金融机构存放款项----------
拆入资金----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款----------
吸收存款----------
代理买卖证券款----------
代理承销证券款----------
存入保证金----------
预收保费----------
应付手续费及佣金----------
应付分保账款----------
应付赔付款----------
应付保单红利----------
保户储金及投资款----------
未到期责任准备金----------
未决赔款准备金----------
寿险责任准备金----------
长期健康险责任准备金----------
独立账户负债----------
其他负债----------
##负债特殊项目----------
##负债调整项目0.000.000.000.000.00
负债合计43284.1948977.4373722.1973862.1372033.74
实收资本(或股本)69122.9569122.9569122.9569122.9569122.95
资本公积20701.7920701.7920701.7920701.7920701.79
盈余公积1796.331796.331796.331796.331796.33
未分配利润-38026.85-39247.86-40637.72-44943.95-45629.41
减:库存股----------
一般风险准备----------
外币报表折算差额----------
未确认投资损失----------
其他储备(公允价值变动储备)----------
专项储备----------
##归属母公司所有者权益特殊项目----------
##归属母公司所有者权益调整项目0.000.000.000.000.00
归属母公司股东权益合计53624.3052404.0351015.9146709.5746025.67
少数股东权益617.60707.121113.461130.161111.54
##所有者权益调整项目0.000.000.000.000.00
所有者权益(或股东权益)合计54241.9053111.1652129.3747839.7247137.21
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计97526.09102088.59125851.55121701.85119170.95
特殊字段说明----------
#优先股----------
#永续债----------
其他权益工具----------
#优先股----------
#永续债----------
其他综合收益30.0930.8232.5632.4534.01
划分为持有待售的资产----------
划分为持有待售的负债----------
长期应付职工薪酬----------
长期递延收益14.0814.27------
应收票据及应收账款12706.8414673.7921585.1916740.6014540.81
合同资产1152.721197.221203.521170.591370.69
债权投资----------
其他债权投资----------
其他权益工具投资----------
其他非流动金融资产----300.00300.00300.00
应付票据及应付账款14135.2614721.7417952.6817474.0516115.76
合同负债2062.991980.777370.337523.707597.11
交易风险准备----------
其他应收款(含利息和股利)5492.134043.179892.2212237.3312007.44
其他应付款(含利息和股利)5800.865858.009051.489918.429972.97
应收款项融资23.6036.78------
融出资金----------
应收融资租赁款----------
应收分保合同准备金----------
使用权资产839.56959.49935.321047.55--
吸收存款及同业存款----------
保险合同准备金----------
租赁负债321.36453.041013.131119.76--
应付融资租赁款----------
固定资产合计1471.791489.041484.721504.111551.18
在建工程合计----------
存放联行款项----------
抵债资产----------
联行存放款项----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债----------
应付短期融资款----------
存款证及应付票据----------
发布时间2022/4/28 22:32:502022/4/13 20:32:172021/12/1 9:48:462021/12/1 9:42:412021/12/1 9:36:01
2022/4/28 22:32:502022/4/13 20:32:212021/12/11 17:01:152021/12/11 16:55:522021/12/11 16:48:01
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